采购订单
采购订单(PO)是买方向供应商发出的一种正式文件,详细说明了所需购买的产品或服务、数量、价格和交货条件等信息。
业务流程描述
采购订单流程通常包括以下步骤:
- 创建采购订单:可基于采购申请、询价单或直接创建
- 审批流程:根据公司政策进行采购订单审批
- 发送订单:向供应商发送确认的采购订单
- 订单确认:供应商确认接受采购订单
- 订单跟踪:跟踪采购订单的执行情况
- 收货管理:接收并验收采购的物料
- 发票核对:将发票与采购订单和收货单进行核对
- 付款处理:根据付款条款处理供应商付款
关键字段说明
- 供应商信息:供应商基本信息和联系方式
- 采购日期:创建采购订单的日期
- 预计交货日期:期望收到货物的日期
- 物料/服务明细:包括物料代码、描述、数量、单价等
- 税费信息:适用的税率和税额
- 支付条款:付款方式、付款周期等
- 运输条款:货物运输方式、费用承担方等
系统操作流程
在ERPNext中创建和处理采购订单的步骤:
- 导航至采购 > 采购订单
- 点击新建按钮
- 选择供应商并填写基本信息
- 添加物料或服务明细
- 设置税费、支付条款和其他条件
- 保存并提交采购订单
- 发送给供应商确认
- 跟踪订单状态直至完成
采购订单流程图
最佳实践
- 完整信息:确保采购订单包含所有必要信息,明确物料规格和交付要求
- 及时审批:建立有效的审批流程,避免延误订单处理
- 订单编号:使用统一的编号系统,便于跟踪和管理
- 变更控制:规范化订单变更流程,确保所有变更有记录并得到双方确认
- 定期审核:定期检查未完成的采购订单,确保及时跟进
- 供应商沟通:与供应商保持良好沟通,及时了解订单进展
常见问题
采购订单与合同的区别?
- 采购订单是针对特定交易的单次购买文件
- 合同通常涵盖长期的业务关系和多次交易
- 合同具有更强的法律约束力,而采购订单更侧重于具体交易细节
如何处理采购订单变更?
- 创建正式的订单变更申请
- 获得相关方审批
- 向供应商发送修订后的采购订单
- 在系统中更新订单信息
- 跟踪变更后的执行情况
采购订单关闭的条件?
- 所有物料完全接收
- 发票完全处理
- 付款完成
- 无未解决的质量问题
- 无未完成的退货或索赔
