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采购收货

采购收货是采购流程中接收供应商发送的货物并进行验收的环节,通过采购收货单确认收到的物料数量和质量,并更新库存记录。

业务流程描述

采购收货流程通常包括以下步骤:

  1. 收货准备:根据采购订单准备接收物料
  2. 货物到达:供应商将货物送达指定位置
  3. 初步验收:检查包装完整性、数量与采购订单匹配度
  4. 质量检验:按要求进行质量检验(可选)
  5. 创建收货单:在系统中记录收货信息
  6. 库存更新:将收到的物料加入库存
  7. 文档归档:整理并保存相关收货文档
  8. 异常处理:处理数量差异、质量问题等异常情况

关键字段说明

  • 供应商信息:供应商基本信息
  • 参考采购订单:相关的采购订单编号
  • 收货日期:实际收到货物的日期
  • 物料明细:包括物料代码、描述、收货数量等
  • 仓库信息:接收物料的仓库位置
  • 检验状态:物料的质量检验结果
  • 差异说明:与采购订单的数量差异及原因

系统操作流程

在ERPNext中创建和处理采购收货单的步骤:

  1. 导航至库存 > 采购收货单
  2. 点击新建按钮
  3. 选择对应的采购订单(系统会自动填充物料信息)
  4. 核对并调整收货数量(如有差异)
  5. 选择接收仓库
  6. 添加质检结果(如需要)
  7. 保存并提交收货单
  8. 系统自动更新库存数量

采购收货流程图

收货准备货物到达初步验收创建收货单质量检验库存更新检验结果退货处理正常入库不合格合格

最佳实践

  1. 预先通知:要求供应商提前通知发货信息,便于安排接收
  2. 交叉验证:将收到的物料与采购订单进行交叉核对,确保一致性
  3. 及时记录:收货后立即在系统中创建收货单,保证库存记录准确
  4. 质检标准:建立明确的质量检验标准和流程,确保物料质量
  5. 异常处理:制定标准化的异常处理流程,处理数量差异和质量问题
  6. 条码扫描:使用条码扫描技术提高收货效率和准确性

常见问题

  1. 如何处理超收或少收情况?

    • 少收:根据公司政策决定是否部分接收,并在系统中记录实际收货数量,与供应商沟通后续交付计划
    • 超收:确认是否接受多余物料,如接受则调整系统收货数量,如拒绝则安排退回多余物料
  2. 质量问题如何处理?

    • 轻微问题:记录问题并决定是否接收,可能需要价格调整
    • 严重问题:拒绝接收不合格物料,创建退货单并通知供应商
    • 批量问题:考虑全部退回或请求供应商派人现场处理
  3. 如何提高收货效率?

    • 使用移动设备进行收货记录
    • 实施条码或RFID扫描系统
    • 预约收货时间,错开高峰期
    • 标准化收货区域和流程
    • 培训仓库人员熟悉收货标准和流程

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